| ลูกค้า |
บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด |
| สาขา |
สำนักงานใหญ่ (00000) |
| ที่อยู่ |
206 ซอยรามอินทรา 57 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
10220 |
|
เลขที่ผู้เสียภาษี
0105547031240 |
|---|
|
| เลขที่ |
INV6812-0045 |
| วันที่ |
22/12/2025 |
| เลขที่ใบเสนอราคา |
QT681217-1 |
| อ้างถึงใบสั่งซื้อเลขที่ |
|
| เงื่อนไขการชำระเงิน |
|
| ยอดที่ต้องชำระ |
15,301.00 บาท |
| กำหนดชำระเงิน |
|
|---|
|
| |
รายการ |
จำนวน |
ราคาต่อหน่วย |
จำนวนเงิน |
| 1 |
มัดจำค่าเสื้อ |
1 |
14,300.00 |
14,300.00 |
หมายเหตุ
|
รวมจำนวนเงิน |
14,300.00 |
| มูลค่าสินค้า |
14,300.00 |
| 7.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
1,001.00 |
| จำนวนเงินสุทธิ |
15,301.00 |
ในนาม บริษัท เติมดีไซน์ จำกัด
ผู้มีอำนาจลงนาม
22 ____ /
12 ____ /
2025 ________
|
ข้อมูลการชำระเงิน
| ◯ เงินสด ◯ โอนเงิน ◯ เช็คธนาคาร_________________สาขา________________ |
_________________บาท
รับเงินครบถ้วนแล้ว
____ /
____ /
________
|
| เช็คเลขที่_____________________________________ลงวันที่_____/_____/__________ |
| เข้าบัญชีธนาคาร ◯ ไทยพาณิชย์ ◯ กสิกรไทย ◯ กรุงไทย ◯ _______________ |
| ◯ หักภาษี ณ ที่จ่าย เลขที่____________________จำนวนเงินหัก______________บาท |
| หมายเหตุ_________________________________________________________________ |
|
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อทางบริษัทได้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการครบถ้วนแล้ว